沿海集團開展內部審計業務培訓
2021-04-14
為進一步提升審計業務能力,更好開展集團內部審計部工作,4月13日,集團邀請市審計局專家,為子公司內審工作負責人和相關業務骨干開展內部審計業務專項培訓。
內部審計指導監督處處長李鋒圍繞內部審計是什么、內部審計干什么、如何進行內部審計及國家審計如何與內部審計形成監督合力四個方面詳細、生動的為大家作《如何充分發揮內部審計的職能作用》主題講座。
企業審計處處長孟亮,為大家作《國有企業審計簡介》講座,他結合實際案例著重介紹了南通企業審計開展情況、國有企業審計的發展和總體要求、國企領導經濟責任審計的方法和重點、做好國企領導經濟責任審計的關鍵點等方面。
兩位專家細致詳細的講解,使集團內審相關人員更加深刻的認識到內部審計的重要性,并理解和掌握了實際操作的流程及方法,受益匪淺。
講座最后,集團副總經理陸雁指出,此次內審工作嚴格按照黨委部署要求開展,覆蓋面全、工作量大、持續時間久,希望全體內審人員和各被審單位能夠提高認識、強化責任;高度重視、切實履責;積極配合、全力支持;加強管理、遵章守紀,不辜負集團黨委對大家的信任和肯定,以高度負責的精神和卓有成效的工作,扎實配合集團開展內部審計工作,助力企業完善內控體系、提升經營效益、規范經營行為。 |